Portal Web – Como Realizar o Lançamento de uma Nota Fiscal de Compra por meio de Ordem de Compra.
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Objetivo: Orientar o usuário sobre o processo de lançamento de Nota Fiscal de Compra por meio de uma Ordem de Compra no Portal Web, demonstrando como vincular a ordem aos itens da nota, importar os produtos e realizar a conferência das informações fiscais para concluir o lançamento corretamente.
1. Para acessar o Portal Web CIGAM, acesse o link: https://app.cigamgestor.com.br/login
1.1 Na tela inicial, informe a Chave de acesso, Usuário e Senha. Após, clique em Entrar.

2. Para acessar o módulo de notas fiscais, utilize o menu lateral esquerdo em: Documentos Fiscais > Notas Fiscais.

3. Clique em Cadastrar Nota Fiscal para iniciar o lançamento da nota fiscal de compra.

4. Selecione a empresa desejada e clique na lupa do campo Operação de Movimento.

5. Escolha a operação correspondente à nota fiscal de compra. Exemplo: NFe – Compra de Mercadoria – EST.
- Ao clicar na lupa, você será direcionado para a tela de pesquisa de operações de movimento. Nela, informe os dados necessários para realizar a consulta. Após preencher os campos desejados, clique em Pesquisar para visualizar os resultados.

6. Informe o número, a série, a data de emissão e a chave de acesso da nota fiscal de compra.

7. Em seguida, selecione o fornecedor da nota fiscal. A pesquisa poderá ser realizada por CPF, CNPJ ou razão social.

8. Para vincular uma ordem de compra aos itens da nota fiscal, acesse Gerenciamento de Itens > Ordem de Compra.

9. Ao clicar em Ordem de Compra, será exibida uma tela para seleção da ordem desejada. Informe os dados necessários para localizar o registro.

10. Após selecionar a ordem de compra, será possível informar a tributação que será aplicada aos itens selecionados para o lançamento da nota fiscal.

11. Selecione os itens que serão atendidos pela nota fiscal e ajuste as quantidades, caso a ordem de compra esteja sendo atendida parcialmente. Para isso, clique no ícone de seleção dos produtos e informe, no campo Qtd. Nota Fiscal, a quantidade correspondente à constante na nota fiscal recebida.

12. Após concluir a seleção dos itens, clique em Importar.

13. Após a importação, a ordem de compra vinculada será exibida em cada item da nota fiscal. Caso necessário, essa vinculação poderá ser alterada, permitindo a substituição da ordem de compra por outra compatível.

14. Verifique se todas as informações fiscais da nota estão corretas. Após a conferência, clique em Confirmar NF-e para concluir o lançamento.

Pronto! Agora você já sabe como realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Compra por meio de uma Ordem de Compra.
