Como usar o botão “trocar operação” na Nota Fiscal (NF) em cadastro?

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Objetivo: auxiliar na troca de operações para fazer as correções necessárias em uma nota fiscal em cadastro.

1. No ambiente PDV, clique em Movimentação de Estoque, em seguida, em Notas Fiscais.

Acesso a esta seção do sistema é restrito exclusivamente a usuários devidamente autorizados.

2. Insira usuário e senha válidos e clique em “Acessar”

3. Na área de cadastro de notas. Clique em “Inserir Nota Fiscal”.

4. Na tela de cadastro de nota fiscal, preencha o cabeçalho com as informações solicitadas. Em seguida, clique no ícone da lupa para selecionar o tipo de operação.

5. Na tela de “Pesquisa de Operações de Movimento” selecione o tipo da nota “Entrada” ou “Saída”, a “Origem/Destino”, o “Cliente/Fornecedor”, “Tipo Movimento” e o “CFOP”.

Verifique com a sua contabilidade o CFOP que melhor se aplica a operação desejada.

Clique em “procurar” e selecione a opção desejada.

6. Digite o número e a subsérie da nota e em seguida, defina a “Data Emissão“. Selecione o “Nome/Razão Social”.

Feito isso clique em “Inserir Itens”.

7. Insira os itens na nota.

Você pode utilizar os botões que estão em destaque na imagem abaixo:

Bipar produtos: Será aberta uma janela onde você poderá bipar ou digitar as referencias dos produtos desejados para a nota fiscal e clique em “Importar Referências”.

Importar Itens: Você poderá importar os produtos de uma outra nota fiscal já lançada anteriormente. Onde você poderá selecionar quais itens serão importados.

Novo Item: O sistema possibilitará que você realize uma busca pelos itens que serão inseridos nas notas, utilizando o campo “buscar por”, onde poderá ser bipado ou digitado as referencias dos produtos.

8. Feito isso, clique em “Salvar Item” para confirmar os produtos.

9. Antes de confirmar a nota fiscal, é possível alterar o tipo de operação. Para isso, clique na opção “Trocar Operação”, localizada no menu à direita do sistema.

10. Você será direcionado para a tela de pesquisa de operações de movimento. Preencha os campos conforme solicitado para localizar o tipo de operação desejado e pressione Enter para realizar a busca.

11. Após realizar a alteração e selecionar o novo tipo de operação, clique em “Confirmar NF-e” para salvar a nota fiscal.

12. Aparecerá uma tela de aviso, para ir para a próxima etapa clique em “Sim”.

13. Aparecerá uma tela de aviso, para ir para a próxima etapa clique em “Sim”.

Essa mensagem aparecerá somente em casos de NF-e Devolução de venda.

14. O Computador gerará uma nota de aviso para o cerificado digital, para confirmar o processo clique em “Sim”.

15. Para finalizar o procedimento clique em “OK”.

Muito Bem!

Agora você sabe como usar o botão “trocar operação” na Nota Fiscal (NF) em cadastro?. Boas vendas!

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